审计室

审计室 Department Introduction

审计室是医院、研究所专职内部审计机构,主要职责为依照国家法律法规、北京市政策、中国内部审计准则,开展确认和咨询活动,通过审查和评价医院、研究所的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,提供咨询建议,促进医院、研究所完善治理、增加价值和实现组织目标。

审计室秉承“客观公正、防控并举、保值增效”的原则,提升医院、研究所风险管控能力,持续推进审计职业化进程,提升审计附加值,为医院、研究所管理效能的提升贡献力量。审计室于工作中综合运用审查、评价等方法评估重大风险的可能性,进行审计调查,查明薄弱环节和问题所在,对医院、研究所运营管理进行监督,提出改善建议并协助改进风险管理工作。审计对象范围包括医院、研究所内部监控机制的有效性和完整性;组织结构、系统、程序和制度是否恰当合理;财务收支及有关经营活动的合法合规;人力、财政和物质资源的利用是否切实有效、厉行节约并有所保障;资产的安全和完整等。主要审计业务包括工程审计、合同审计、科研经费审计、财务资产等各类专项审计,以及协调配合外部审计、跟踪督导审计问题整改等工作。

联系方式:shenji@bjcancer.org.cn

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